第一部分 部门概况
一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。
根据《关于印发<克拉玛依市白碱滩区党政机构改革方案>的通知》(新克党委字[2007年]6号)精神,设置365betnet(馆),以下简称区档案局(馆)。区档案局和档案馆实行局馆合一,是区委、区人民政府履行全区档案行政管理和档案保管利用两种职能的直属事业机构,以区政府管理为主。其主要职责如下:
1、贯彻执行国家、自治区关于档案工作的方针、政策和法律、法规,拟定全区档案工作的办法和制度,对档案工作实行统筹规划,宏观管理;依法对机关、团体、企事业单位及其他组织的档案进行指导、监督和检查;
2、集中统一管理全区党政群机关的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全;
3、负责接收、征集、整理全区党政群机关重要档案资料,推进档案工作的科学化管理和现代化建设,做好档案的编研出版工作;负责档案信息资料开发和利用;收集散失的档案文件和史料;参与编史修志工作;
4、负责档案宣传工作,开展学术交流活动;制定档案工作人员队伍的建设,定期组织档案专业干部培训工作;
5、对馆藏档案进行科学系统的管理、编目、著录、标引、统计、鉴定、保管、解密、开发和利用等工作;
6、负责辖区范围内档案行政执法工作,依法对违反《档案法》行为进行查处和上报;
7、完成党委和政府交办的各项工作;
8、负责质量管理体系在本局的建立与实施。
二、 人员构成情况。
根据《关于印发<克拉玛依市365betnet(馆)职能配置和人员编制方案>的通知》(克机改办发〔2007〕105号)规定,区档案局和档案馆实行局馆合一,是区委、区人民政府履行全区档案行政管理和档案保管利用两种职能的直属事业机构,以区政府管理为主。局(馆)事业编制3名,实有人数9人(含劳务派遣人员4人),其中:领导职数1名。全额预算管理。
三、决算年度的主要工作任务。
2016年,是全区“十三五”规划的开局之年,也是贯彻《克拉玛依市档案事业发展第十三个五年规划》和“白碱滩区档案工作十三五规划”的启动年,为进一步做好全年各项工作,区档案局将在区委、区人民政府的正确领导下,在克拉玛依市档案局的悉心指导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,认真贯彻党的十八大和第二次中央新疆工作座谈会精神,紧密围绕全区中心工作,不断深化“依法治档、依法管档”责任意识,夯实基础业务、加强整合,面对“园政合一”、机构改革后的新形势、新问题及时调整思路,采取有效举措,着力提高我区档案工作服务经济社会发展的能力,为白碱滩区社会稳定和长治久安提供更加全面的档案服务。
(一)、明确重点任务,以效能建设为抓手,提高管理成效
按照克拉玛依市档案局、白碱滩区委、区政府整体要求,积极推进部门绩效考核、质量管理体系、服务品牌、和谐文化建设等工作,以提高服务水平和办事效率为核心,从观念、机制上着力解决部门效能建设中存在的突出问题,健全效能机制,完善部门绩效考核办法,制定好2016年档案局目标管理任务,实现“以制度管人管事”,从而不断推动部门干部队伍整体素质的提高,为基层和群众提供优质高效服务。
(二)、坚持依法治档,持续推进档案法制化建设进程
1、坚持依法行政。增强“权责法定”和“权责一致”观念,规范行政管理行为,监督指导直属机关、企事业单位及其他组织贯彻执行档案法律法规。首先继续抓好机关、事业单位2016年度档案立卷督查等常规化行政执法检查工作;其次按照市档案局的统一部署,推进专题性行政执法检查;最后进一步改善业务指导方式,大胆突破现有工作理念与模式,不断提高宏观管理水平。
2、深入开展法治宣传工作。认真贯彻全区“五年”普法规划,充分利用档案培训、指导、检查及“国际档案日”(区档案馆开放日)、法制宣传日等契机,开展档案普法工作,进一步提升全区档案员的法制意识,重点加强对《档案法》、《档案法实施办法》等的宣传和贯彻。
3、推进区属单位档案指导工作。继续加强第二医院档案基础工作的规范性,有序开展指导工作,为该单位档案工作进一步晋升自治区等级做好准备。
(三)、加强档案基础业务管理,推进档案资源、信息建设
1、加强机关档案工作,做好档案移交进馆工作。坚持落实国家档案局8号令,强化“归档月”制度;认真贯彻国家档案局9号令,努力构建全覆盖的档案资源体系;按照《档案法》的要求及2016年档案接收工作计划,切实做好机关各部门档案移交进馆工作。确保完成部门各类档案的归档率达到98%以上,接收档案的完整率、准确率达到100%的年度目标任务。
2、继续推进档案信息化建设。为了实现在“十三五”期间建成多层次高效率的档案利用体系,为党政机关和社会公众提供准确、方便和快捷的档案利用优质服务,首先做好区直机关各单位、社区、人事等增量档案及中兴路7个社区存量档案数字化工作。由于单位多、档案种类、数量丰富,因此2016年仍将采取服务外包的方式,由档案局统一扫描各单位档案,区档案局明确技术要求,做好数据的抽检和对外包公司的考核以保证原始数据的准确性;其次,做好区直机关各单位2016年原生电子档案在线移交,人事档案实现数字化检索利用;最后加强数字档案室应用平台的推广使用,实现区直机关各立档单位(含区辖16个社区)各类档案就地查询利用,提高效率。
3、推进家庭档案、成长档案工作。进一步推进家庭档案工作。以二十小学推进成长档案为总体落实,在学校高年级学生、兼职档案员中继续积极倡导成长档案、家庭档案的建档工作,并争取形成特色。
4、努力做好人事档案管理工作。档案局将在组织部、人社局重视基础人事资料收集的基础上,及时做好人事档案的整理、入卷、信息输入、收转、统计等管理工作,随时为区委、区政府在选拔人才、职称评聘、工资晋升及人事纠纷等方面提供优质服务。
5、规范重大活动、重点工程档案管理工作。履行对重大活动、重要事件、重点建设工程项目档案工作的监督指导职能,重点关注“园政合一”后产生新全宗、新档案类别的整理接收工作,有效防止档案资源流失,确保档案资料的完整收集、规范管理和有效利用。
6、面向社会开展档案征集活动。广泛征集散存在社会和个人手中的,记录城区经济社会发展全过程的各种载体的档案资料,建设具有区域发展特色的馆藏档案资源体系。为了弘扬光荣传统和崇高精神,传扬社会正能量,区档案局拟联合区妇联、区文明办选取道德模范或先进分子代表一至两人,做好我区1名模范人物的档案建立,以及艺术档案的征集工作。
7、强化企业建档,助力企业发展。以非公有制企业建档为重点,“以点带面”积极开展园区企业规范化建档工作。在园区管委会的配合下,做好部分园区企业信息采集,争取在2016年底完成2家园区大型企业的建档指导工作。
(四)、强化意识,增强档案馆的服务和安全保管功能
1、进一步做好档案利用服务工作。保存档案的目的,是发挥其为构建和谐社会建设服务的作用,我局努力实践“面向基层,紧贴中心,服务上水平,利用出效益”的档案工作宗旨,完善档案利用工作制度,改善档案查阅利用服务环境和硬件设施,提供优质的档案利用接待服务,同时通过“服务满意度调查”的方式,收集服务对象诉求,倒逼工作改进,形成一个完整的工作循环。
2、进行做好档案编研工作。2016年我们将在以往编研经验的基础上,以房产档案为基本材料进行编研工作,开发具有查考价值的编研成果。
3、继续有序做好政府信息公开工作。充分发挥区档案馆“政务信息公开场所”的职能作用,为公民、政府、领导决策和业务工作的顺利开展提供服务。协同相关部门做好政府信息公开工作。
4、继续做好档案安全工作,确保档案的安全。通过宣传培训教育,不断强化岗位人员安全意识,确保各项安全规章制度的有效落实,加强安全重点部位管理,对档案库房、涉密设备等进行重点检查、排查隐患,及时整改,通过开展消防演练,检验区档案馆全体人员应对突发消防安全事件的现场处置能力。确保档案馆安全事故率为零。
(五)、抓好档案干部队伍建设及宣传工作
1、认真做好档案业务培训和指导工作。2016年,区档案局将采取集中、分层培训各两期,档案讲坛和主动上门一对一指导等方式,使专兼职档案员培训覆盖率达98%以上,培训人员250人次,提高机关年度归档整理工作的效率和质量,全面提升区直机关专兼职档案员的业务技能。
2、开展档案文化宣传活动,并充分发挥档案馆爱国主义教育基地作用。立足每年6月9日“国际档案日”暨“白碱滩区第六届档案馆日”活动,积极宣传我区的档案工作,让档案工作走进社会、贴近百姓,充分发挥档案的社会教育功能,增强辖区居民和社会各界爱国爱家情怀;通过展示区档案馆馆藏、发展成就,展望我区发展前景等,激发了全区人民建设携手奋进的建设热情。
3、开展档案征文活动。以面向全区档案员开展“档案与我同行”征文比赛活动为契机,彰显青年档案工作者对档案事业发展的体会和思考,激发青年档案工作者的热情和事业心。
收入支出决算总表 公开01表 |
部门(单位):新疆维吾尔自治区克拉玛依市365betnet |
单位:万元 |
收入 |
支出 |
支 出 |
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目((按支出性质和经济分类)) |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
93.95 |
一、一般公共服务支出 |
93.95 |
一、基本支出 |
53.24 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
人员经费 |
47.77 |
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
日常公用经费 |
5.47 |
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
二、项目支出 |
40.72 |
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
基本建设类项目 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
行政事业类项目 |
40.72 |
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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支出经济分类 |
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十二、农林水支出 |
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工资福利支出 |
38.89 |
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十三、交通运输支出 |
|
商品和服务支出 |
41.78 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
8.88 |
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十五、商业服务业等支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
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十六、金融支出 |
|
债务利息支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
|
基本建设支出 |
4.40 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
|
其他资本性支出 |
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十九、住房保障支出 |
|
其他支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
93.95 |
本年支出合计 |
93.95 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
93.95 |
总计 |
93.95 |
注:本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况。 |
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第二部分 365betnet2015年度部门决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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部门(单位):新疆维吾尔自治区克拉玛依市365betnet 单位:万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合计 |
93.95 |
93.95 |
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2012601 |
行政运行 |
53.24 |
53.24 |
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2012604 |
档案馆 |
40.72 |
40.72 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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公开03表 |
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部门(单位):新疆维吾尔自治区克拉玛依市365betnet 单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
93.95 |
53.24 |
40.72 |
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2012601 |
行政运行 |
53.24 |
53.24 |
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2012604 |
档案馆 |
40.72 |
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40.72 |
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注:本表反映本年度的财政拨款总收入和年末结转结余情况。
财政拨款收入支出决算总表 |
公开04表 |
|
部门(单位):新疆维吾尔自治区克拉玛依市365betnet |
单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
支 出 |
|
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
项目(按支出性质和经济分类) |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
93.95 |
一、一般公共服务支出 |
93.950 |
93.95 |
|
一、基本支出 |
53.24 |
53.24 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
人员经费 |
47.77 |
47.77 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
日常公用经费 |
5.47 |
5.47 |
|
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|
四、公共安全支出 |
|
|
|
二、项目支出 |
40.72 |
40.72 |
|
|
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五、教育支出 |
|
|
|
基本建设类项目 |
|
|
|
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|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
行政事业类项目 |
40.72 |
40.72 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
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|
八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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支出经济分类 |
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十二、农林水支出 |
|
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|
工资福利支出 |
38.89 |
38.89 |
|
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|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
41.78 |
41.78 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
8.88 |
8.88 |
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
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十六、金融支出 |
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债务利息支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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基本建设支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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其他资本性支出 |
4.40 |
4.40 |
|
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十九、住房保障支出 |
|
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其他支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
93.95 |
本年支出合计 |
93.95 |
93.95 |
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93.95 |
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
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一、一般公共预算财政拨款 |
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基本支出结转 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
|
项目支出结转和结余 |
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总计 |
93.95 |
总计 |
93.95 |
93.95 |
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注:本表反映本年度的财政拨款总收入和年末结转结余情况。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开05表 |
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部门(单位):新疆维吾尔自治区克拉玛依市365betnet 单位:万元 |
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项目 |
本年支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
93.95 |
53.24 |
40.72 |
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2012601 |
行政运行 |
53.24 |
53.24 |
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2012604 |
档案馆 |
40.72 |
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40.72 |
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注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
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部门(单位):新疆维吾尔自治区克拉玛依市365betnet 单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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经济分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
53.24 |
47.77 |
5.47 |
|
301 |
工资福利支出 |
38.89 |
38.89 |
|
|
30101 |
基本工资 |
14.20 |
14.20 |
|
|
30102 |
津贴 |
7.07 |
7.07 |
|
|
30103 |
奖金 |
8.77 |
8.77 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
3.29 |
3.29 |
|
|
30107 |
其他工资福利支出 |
5.56 |
5.56 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
5.47 |
|
5.47 |
|
30201 |
办公费 |
1.15 |
|
1.15 |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.23 |
|
1.23 |
|
30216 |
培训费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
30228 |
工会经费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30229 |
福利费 |
0.62 |
|
0.62 |
|
30221 |
其他交通费用 |
0.54 |
|
0.54 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.42 |
|
0.42 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.88 |
8.88 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.36 |
3.36 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
5.51 |
5.51 |
|
|
30399 |
其他对个人家庭的补助支出 |
0.01 |
0.01 |
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|
注:经济分类科目至款级科目。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
部门(单位):新疆维吾尔自治区克拉玛依市365betnet |
单位:万元 |
项 目 |
2014年 |
2015年 |
增减额 |
增减% |
项目 |
统计数 |
一、“三公”经费支出 |
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(二)相关统计数 |
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(一)支出合计 |
0.50 |
0 |
-0.50 |
-100% |
1.因公出国(境)团组数(个) |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
|
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3.公务用车购置数(辆) |
|
(1)公务用车购置费 |
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4.公务用车保有量(辆) |
|
(2)公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
|
3.公务接待费 |
0.50 |
0 |
-0.50 |
-100% |
6.国内公务接待人次(人) |
|
(1)国内接待费 |
0.50 |
0 |
-0.50 |
-100% |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
|
(2)国(境)外接待费 |
|
|
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
|
注:1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 |
|
3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
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4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
部门名称:新疆维吾尔自治区克拉玛依市365betnet 单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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2015年项目支出决算表 |
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公开09表 |
部门单位:新疆维吾尔自治区克拉玛依市365betnet |
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|
单位:万元 |
支出功能科目编码 |
科目名称(项目) |
支出数 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
合 计 |
40.72 |
40.72 |
|
|
2012604 |
档案馆(家庭档案、成长档案推广经费) |
2.00 |
2.00 |
|
|
2012604 |
档案馆(档案保护费) |
0.84 |
0.84 |
|
|
2012604 |
档案馆(档案数字化建设) |
12.00 |
12.00 |
|
|
2012604 |
档案馆(珍贵档案征集费) |
1.06 |
1.06 |
|
|
2012604 |
档案馆(档案装具费) |
3.00 |
3.00 |
|
|
2012604 |
档案馆(灭火器瓶冲压费) |
4.40 |
4.40 |
|
|
2012604 |
档案馆(安全保管及日常维修、维护费) |
1.42 |
1.42 |
|
|
2012604 |
档案馆(档案宣传费) |
16.00 |
16.00 |
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注:1.本表反映项目支出情况。 |
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第三部分
365betnet2015年度部门决算情况说明
一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计93.95万元,其中:本年收入93.95万元,用事业基金弥补0万元,年初结转和结余0万元。
2015年度支出总计93.95万元,其中:本年支出93.95万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。
与2014年相比收入总计减少80.64万元、支出总计减少 80.64万元,主要原因是:2014年,365betnet创建国家一级综合档案馆,各项支出费用相应都有所增加;2015年,财政预算费用压缩,减少了很多项目支出费用。
二、2015年度收入决算情况说明
本年收入合计93.95万元,其中:财政拨款收入93.95万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。
三、2015年度支出决算情况说明
本年支出合计93.95万元,其中:基本支出53.24万元,占56.66%;项目支出40.72万元,占43.34%;经营支出0万元,占0%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度财政拨款收入决算93.95万元,支出决算93.95万元。与2014年相比,财政拨款收入总计减少80.64万元、支出总计减少80.64万元,主要原因是:2014年,365betnet创建国家一级综合档案馆,各项支出费用相应都有所增加;2015年,财政预算费用压缩,减少了很多项目支出费用。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出93.95万元,占本年支出合计100%,与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出减少80.64万元,主要原因是:2014年,365betnet创建国家一级综合档案馆,各项支出费用相应都有所增加;2015年,财政预算费用压缩,减少了很多项目支出费用。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出93.95万元,占100%;教育支出0万元,占0 %.
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为136.84万元,支出决算为93.95万元,完成年初预算68.65%。决算数小于预算数的主要原因是:按照厉行节俭,请示汇报的原则,严把专项支出关口,节约使用办公用品,严格三公经费支出审批流程。
六、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出53.24万元,其中:人员经费47.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴,其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.06万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:其中因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0 %。
2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
严格三公经费支出审批流程。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出决算0万元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:
2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出0万元。2015年公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元,其中:外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2015年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出决算为0万元,下降100%。具体原因如下:
1. 因公出国(境)费支出增长(下降)的原因主要是:
2.公务用车购置及运行费增长(下降)的原因主要是:
3.公务接待费下降的原因主要是:无创建达标任务,因此没有产生公务接待。
八、其他重要事项情况的说明
(一)机关运行经费支出情况。
(二)政府采购支出情况。
(三)其他情况。
第四部分 名词解释
(一)收入科目
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(二)支出科目
1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费科目
1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。